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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2025000808
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 筒 | 20.00 | 6 | 120 |
| 2 | 得力 5682 A4塑料文件盒档案盒 | 得力/deli5682, | 只 | 192.00 | 6.8 | 1305.6 |
| 3 | 得力 5683 A4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 | 得力/deli5683, | 只 | 36.00 | 8 | 288 |
| 4 | 得力 0018 回形针(100枚/盒)10盒 | 得力/deli0018, | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵静
联系电话: 135****0783
传真:
地址: **省******社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: