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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1844
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鑫绿洁 铆管 | 200 | 200.0 | 鑫绿洁\铆钉 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 5875 档案盒 | 300 | 1050.0 | 三益档案/SANISY\5875 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 包角 | 10 | 90.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 凭证封面 | 15 | 450.0 | 西玛/simaa\6531 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8004 切纸机 | 1 | 105.0 | 得力/deli\8004 | 验收通过 | |
| 6 | 用友表单 KPJ501 打印/复印纸 | 10 | 1850.0 | 用友表单\KPJ501 | 验收通过 | |
| 7 | AYZ97522A 印油/印泥/** 晨光/M G AST97486 大号红色** 财务盖章秒干** 单个装 | 3 | 33.0 | 晨光/M G\AYZ97522A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |