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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2025000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 得力/deli0018, | 件 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 得力 3151 25k-210*145mm-100张(黑)PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151, | 本 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 红书写工具>中性笔 | 得力/deli6600, | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 晨光(M G)文具A4/75mm蓝色粘扣档案盒资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM95394 | 晨光/M GADM95394, | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105 | 晨光/M GASGN7105, | 盒 | 1.00 | 23.66 | 23.66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏再芬
联系电话: 136****6088
传真:
地址: ****政府大楼10楼1026办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: