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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S944 2B铅笔素描绘图学生铅笔 学生美术文具用品原木铅笔 30支/桶 | 得力/deliS944 | 桶 | 37.00 | 11.5 | 425.5 |
| 2 | 晨光 ASSN2218 (MG)削铅笔小刀塑料柄折叠小刀削笔刀儿童小刀手工小刀办公文具 1盒装 | 晨光/M GASSN2218 | 盒 | 37.00 | 7 | 259 |
| 3 | 晨光 AWG97016 胶水 100ml美工液体 | 晨光/M GAWG97016 | 件 | 444.00 | 2 | 888 |
| 4 | 晨光 Q7 晨光(M G)文具经典风速Q7/0.5mm黑红蓝中性笔 子弹头签字笔 办公用笔 拔盖水笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 444.00 | 1 | 444 |
| 5 | 得力 7537 得力/deli 7537橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7537 | 块 | 510.00 | 1 | 510 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **
联系电话: ****792****
传真:
地址: **市**路3号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区甘棠南路142号
附件信息: