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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5535
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3158 记事本 | 50 | 400.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9555 垃圾桶 | 4 | 75.2 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 3 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 矿泉水348ml*24瓶整箱装 | 30 | 1440.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 5 | 42.5 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 53.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 6 | 3M 海绵胶带 | 3 | 48.0 | 3M\海绵胶 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 纸杯 | 10 | 140.0 | 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 8 | 怡宝 饮用纯净水 4.5L*4 矿泉水/纯净水 | 20 | 800.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 4.5L*4 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 A1259 档案盒 | 58 | 516.2 | 齐心/Comix\A1259 | 验收通过 | |
| 10 | PU/PVC笔记本 晨光普惠型皮面记事本48K160页APY1GK78 | 150 | 2025.0 | 晨光/M G\APY1GK78 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |