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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4566
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 拖把挂架 | 12 | 96.0 | 无品牌\拖把挂架 | 验收通过 | |
| 2 | 皱纹纸 | 90 | 540.0 | 无品牌\皱纹纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 73853 丙烯颜料 | 108 | 2376.0 | 得力/deli\73853 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3185 笔记本商务办公皮面记事本子16K大本子加厚A4 A5 PU/PVC笔记本 | 20 | 240.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6824 颜料刷 油漆笔 | 3 | 30.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 6 | 围裙套装(含护袖) | 15 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 73400 73400手工纸 彩色复印纸儿童彩色手工折纸 卡纸 | 9 | 90.0 | 得力/deli\73400 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2004 (deli)2004 美工刀 | 3 | 27.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3040 粘土彩泥橡皮泥 橡皮 | 6 | 900.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 12 | 180.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7122 得力/deli 7122固体胶 强力固体胶水/胶棒 白 | 30 | 75.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |