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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********913********2025000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印章光敏印油 印章印油 10ml | 得力/deli9879, | 瓶 | 2.00 | 8.8 | 17.6 |
| 2 | 得力/deli 得力 27037 10只 75mm A4加厚PP粘扣文件盒 档案盒 资料盒 凭证文件收纳盒 | 得力/deli27037, | 件 | 1.00 | 99 | 99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王晓莉
联系电话: 182****4710
传真:
地址: 小寨坝镇黑神庙路224号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: