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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 15 | 75.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 30 | 450.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 书立9273 | 30 | 480.0 | 得力/deli\9273 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 通信设备配件 | 4 | 180.0 | 绿联/Ugreen\电话分线器一分二 | 验收通过 | |
| 5 | 婕染 磁性贴 | 15 | 1725.0 | 婕染\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 婕染 磁性贴 | 20 | 2900.0 | 婕染\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 唯格 电纸书数据线 | 1 | 212.0 | 唯格\10-1 | 验收通过 | |
| 8 | 百岁山 饮用天然矿泉水570ml 矿泉水/纯净水 | 25 | 1125.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水570ml | 验收通过 | |
| 9 | 得力 PG307 垃圾桶 | 10 | 130.0 | 得力/deli\PG307 | 验收通过 | |
| 10 | 金鹏 粉红 奖状/证书 | 300 | 750.0 | 金鹏\粉红 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 文具套装/礼盒 | 38 | 494.0 | 得力/deli\68900 | 验收通过 | |
| 12 | 航天 粉笔 粉笔 | 30 | 150.0 | 航天\粉笔 | 验收通过 | |
| 13 | 航天 粉笔 粉笔 | 100 | 500.0 | 航天\粉笔 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |