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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025001019
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9071 手工白胶(混)胶水(瓶) 学生文具DIY白乳胶 2支/盒 单支 | 得力/deli9071, | 支 | 20.00 | 2.3 | 46 |
| 2 | 得力 72052 油画棒 蜡笔 易上色 24色 | 得力/deli72052, | 盒 | 6.00 | 10.5 | 63 |
| 3 | 维尔胜 3050 五号篮球 ****幼儿园训练球 单个 18个/箱 | 维尔胜3050, | 个 | 3.00 | 79 | 237 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 岳松
联系电话: 136****5724
传真:
地址: ****社区十组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼