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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟500g瓶+瓶补 | 组 | 1.00 | 17.9 | 17.9 |
| 2 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102 | 支 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
| 3 | 齐心 C3884-5 打印/复印纸 | 齐心/ComixC3884-5 | 包 | 16.00 | 99 | 1584 |
| 4 | 超威 檀香型卫生线香 蚊香/蚊香液 | 超威檀香型卫生线香 | 盒 | 1.00 | 5.8 | 5.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张**
联系电话: ****801****
传真:
地址: **县**镇南门路9号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇建设西路西门口新街
附件信息: