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订单:SCZG-371********60549,于:2025-04-09 10:23进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****(个体工商户)
供应商地址:**省-**市-**区-鲸园街道**路81-13
成交金额:951.90,大写(人民币):玖佰伍拾壹元玖角
四、主要标的信息| 1 | 网线 | 国产 音频数据线 网线 | 国产 | 音频数据线 | 1 | ¥125.0000 | ¥125.00 |
| 2 | 网线 | 国产 双6.5转双**音频转接线 网线 | 国产 | 双6.5转双**音频转接线 | 1 | ¥69.0000 | ¥69.00 |
| 3 | 闪存盘(优盘) | 闪迪/SanDisk 64G 闪存盘(优盘) | 闪迪/SanDisk | 64G | 4 | ¥62.0000 | ¥248.00 |
| 4 | 计算器 | 得力/deli 1512/ 计算器 | 得力/deli | 1512/ | 1 | ¥23.9000 | ¥23.90 |
| 5 | 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500ml | 6 | ¥18.0000 | ¥108.00 |
| 6 | 笔记本 | 得力/deli 3186 笔记本 | 得力/deli | 3186 | 24 | ¥14.5000 | ¥348.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 7090 胶水 | 得力/deli | 7090 | 12 | ¥2.5000 | ¥30.00 |
联系人:于昱婷
联系方式:0631-****090
采购单位:****
2025年04月18日