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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9838
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 档案夹 33510塑料档案盒 35mm | 8 | 88.0 | 得力/deli\33510塑料档案盒 | 验收通过 | |
| 2 | 塑料袋 魔术贴扣文件袋A4透明 | 50 | 50.0 | A\魔术贴扣文件袋A4透明 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 带芯 Q7中性笔水笔子弹头学生用签字笔 0.5mm | 2 | 64.0 | 晨光\Q7中性笔水笔子弹头学生用签字笔 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 夹子/收纳夹子 32mm 24只/罐 彩色长尾夹 | 5 | 45.0 | 晨光/M G\32mm 24只/罐 彩色长尾夹 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 装订耗材 回形针办公用品 | 5 | 30.0 | 得力/deli\回形针办公用品 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 地插 插座 蓝白10位总控10米 | 1 | 156.0 | 公牛/BULL\插座 蓝白10位总控10米 | 验收通过 | |
| 7 | 图形 电子琴 便携式折叠电子钢琴88键 大礼包+琴架 | 1 | 869.0 | 图形\便携式折叠电子钢琴88键 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |