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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雪 通用手套 鲁旗手线手套 | 英雪线手套 | 双 | 200.00 | 2 | 400 |
| 2 | 主力 525 单据/收据/凭证记账凭证(带格式) | 主力525 | 件 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 3 | 得力/14880/14880S条码扫描器 | 得力/deli14880 | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 4 | 华杰 Q310 报告夹华杰Q310A/Q310B拉杆夹报告夹 | 华杰Q310 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨变
联系电话: 189****8360
传真: 0994-****743
地址: ****州**县**镇**路26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: