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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7733
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 拖把 | 20 | 500.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 25 | 1500.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 100 | 1500.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光普惠型皮面记事本18K160页APY1DK78 | 20 | 600.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S21 中性笔 | 80 | 120.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光垃圾袋加厚型(50*60cm单色)ALJ99407 | 280 | 1960.0 | 晨光/M G\ALJ99407 | 验收通过 | |
| 7 | GN-705 公牛插座接线板插线板插排漏电保护插座六孔3米新国标儿童保护门 | 20 | 1900.0 | 公牛/BULL\GN-705 | 验收通过 | |
| 8 | 得力5925牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10个/包) | 100 | 5174.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |