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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1804
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 T1 硒鼓 | 3 | 480.0 | 得力/deli\T1 | 验收通过 | |
| 2 | 格之格 cc388a 硒鼓 | 5 | 490.0 | 格之格\cc388a | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 Q2612A 硒鼓 | 10 | 900.0 | 格之格\Q2612A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 80*50mm 热敏纸 | 200 | 840.0 | 得力/deli\80*50mm | 验收通过 | |
| 5 | 各种登记本 | 60 | 1139.4 | 其他家\各种登记本 | 验收通过 | |
| 6 | 图形品牌 竹扫把 竹扫把 | 3 | 78.0 | 图形品牌\竹扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 收纳箱 | 1 | 128.0 | 其他家\收纳箱 | 验收通过 | |
| 8 | 收纳箱 | 2 | 196.0 | 其他家\收纳箱 | 验收通过 | |
| 9 | 收纳箱 | 3 | 204.0 | 其他家\收纳箱 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |