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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025001011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371, | 台 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 得力 7303 125ml液体胶水 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 24.00 | 3 | 72 |
| 3 | 得力 8551ES 彩色筒装(混)(12只/筒) 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 筒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 百利文 F287A-14 实色抽杆夹 | 百利文F287A-14, | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 4.00 | 22 | 88 |
| 6 | 博文 18121 B5会议记录本 | 博文/bowen18121, | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 24.00 | 2 | 48 |
| 8 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli5681, | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张国炳
联系电话: 158****6233
传真:
地址: **省**南布依族苗族自治****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: