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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4956
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0371 订书机 | 3 | 75.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 125ml液体胶水 胶水 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 彩色筒装(混)(12只/筒) 票夹/长尾夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 F287A-14 实色抽杆夹 | 100 | 150.0 | 百利文\F287A-14 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 4 | 88.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 6 | 博文 18121 B5会议记录本 | 10 | 180.0 | 博文/bowen\18121 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 24 | 48.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5681 档案盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |