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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4468
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黑猫 500g 洁厕剂 | 6 | 24.0 | 黑猫/HIMORE\500g | 验收通过 | |
| 2 | 公牛/BULL GN-B403U 多功能插座 | 2 | 70.0 | 公牛/BULL\GN-B403U | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 10 | 155.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 4 | S 248 鸿翔248ml原竹浆本色纸杯 | 100 | 1600.0 | S\248 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 10卷200g 卷筒纸 | 80 | 2600.0 | 维达/Vinda\10卷200g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |