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一、 *采购人名称: 中国人民**军**省**警备区
二、 *履约供应商名称: **庐****商贸部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 中国人民**军**省**警备区
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一舟 水晶头 其它网络设备 | 1 | 70.0 | 一舟/SHIP\水晶头 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 VR2-6 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 12.0 | 得力/deli\VR2-6 | 验收通过 | |
| 3 | 普联 TL-SF1008D 8口交换机 | 1 | 85.0 | 普联/TP-Link\TL-SF1008D | 验收通过 | |
| 4 | NETLINK 网络收发器 其它网络设备 | 2 | 400.0 | NETLINK/NETLINK\网络收发器 | 验收通过 | |
| 5 | 湖山 NT250专业音频 | 1 | 3850.0 | 湖山/HUSHAN\NT250 | 验收通过 | |
| 6 | 湖山 DS-108F 麦克风/话筒 | 1 | 480.0 | 湖山/HUSHAN\DS-108F | 验收通过 | |
| 7 | 科乐多 USB转换器 | 2 | 116.0 | 科乐多\USB转换器 | 验收通过 | |
| 8 | SA 网线 网线 数码线材 | 2 | 1200.0 | SA\网线 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |