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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5330
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0015 厚层订书针 23/10(500枚/盒 10盒装) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3185 商务办公笔记本(16K/160张) | 2 | 36.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水(125ml高粘度普通实用型液体) | 3 | 9.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT200 软包抽取式面纸 抽纸(208mm*210mm(3包/提))16提/箱(单位:提) | 1 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 YR1002S-X 饮水机(上置式立式 钢化玻璃双开门) | 1 | 480.0 | 美的/Midea\YR1002S-X | 验收通过 | |
| 6 | 迈新 001 编织袋 | 70 | 1050.0 | 迈新\001 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒75mm(蓝色/A4加厚) | 10 | 130.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7854 白板 900*600(白)(块) | 4 | 360.0 | 得力/deli\7854 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |