开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6685
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7654 胶装本 软面抄 | 180 | 1080.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 2 | 亮净 厨房去重油剂1L 除污剂 清洁剂 | 25 | 500.0 | 亮净\厨房去重油剂1L | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33311 铅笔 | 20 | 300.0 | 得力/deli\33311 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5654 拉链袋 收纳箱/盒/袋 | 144 | 432.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁抹布 抹布 | 50 | 270.0 | 妙洁/magic\妙洁抹布 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99371 奖状 奖状/证书 | 180 | 360.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S126 中性笔 | 15 | 360.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |