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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 10张 海绵纸 | 无品牌10张 | 包 | 240.00 | 10 | 2400 |
| 2 | 得力 6035 剪刀 | 得力/deli6035 | 把 | 12.00 | 6 | 72 |
| 3 | 得力 0021 彩色工字钉(5盒) | 得力/deli0021 | 件 | 36.00 | 10 | 360 |
| 4 | 得力 67851 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67851 | 件 | 12.00 | 12 | 144 |
| 5 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038 | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 54.00 | 3 | 162 |
| 7 | 晨光 AGMY3256 蜡笔 | 晨光/M GAGMY3256 | 件 | 18.00 | 23 | 414 |
| 8 | 玛丽 8K 素描纸 | 玛丽8K | 本 | 240.00 | 5 | 1200 |
| 9 | 掌握 MP2913-24 马克笔 | 掌握/GraspMP2913-24 | 盒 | 24.00 | 36 | 864 |
| 10 | 勤学 QX5006 票夹/长尾夹 | 勤学QX5006 | 盒 | 18.00 | 12 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周林平
联系电话: ****930****
传真:
地址: **街道办下茅坪69号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县中茅坪18栋第三四两个店面
附件信息: