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| 集团合并范围内2024年度财务报表审计和审阅2025年度第一季度、第二季度、第三季度财务报告 |
| 否 |
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| 投资额(¥1,000,000,000元) |
| ****事务所服务 |
| 365个自然日 |
| ¥20000.0 - ¥300000.0 |
| 无 |
| 对集团合并范围内2024年度财务报表进行审计和审阅2025年度第一季度、第二季度、第三季度财务报表。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 邀请直选+竞价 |
| 2024-12-19 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2024-12-20 10:30:00 |
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| 暂无附件 |
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| 集团合并范围内2024年度财务报表审计和审阅2025年度第一季度、第二季度、第三季度财务报告 |
| 邀请直选+竞价 |
| 因中标机构****(特殊普通合伙)未能及时出具审计报告,导致该项目无法继续履行,现双方经自愿、平等、**协商一致,我司于2025年4月12日与中标机构正式解除《审计业务约定书》;自解除之日起,原合同项下双方权利义务终止。 |
| 2025-04-18 |