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[市本级]****集团2025年度内部审计协审服务项目
****集团2025年度内部审计协审服务项目成交结果公告
发包人:****
发包内容:****公司本级及****公司、****公司及****工会委员会共22****公司如有增减,费用不予调整),重点审计2024年1月1日-2024年12月31日期间财务预决算情况、收支情况、内部控制制度建设及执行情况等进行常规审计,对项目招标、材料采购、重大项目资金支付是否合法合规等进行经济责任审计、专项审计等发包人要求的其他审计要求。如遇重大事项,将追溯或延伸到相关年份和单位。
发包方式:公开发包
项目所在区域:**市本级 项目编号:****
| 成交单位 | ****(普通合伙) |
| 成交价(元) | 111800 |
| 合同期限 | 1年(自合同签订之日起算),合同期内协审质量评价为良好及以上的,合同可以续签一年,续签不得超过两次。 |
| 质量要求 | 合格 |
公告开始时间:2025年4月18日
公告结束时间:2025年4月18日
发布媒体:本次发包公告在**市绿色采购服务平台(http://www.****.cn/)上发布。