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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4746
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 构思 121-1 不干胶标签 50张/包 | 5 | 35.0 | 构思\121-1 | 验收通过 | |
| 2 | 派克 黑色墨水57ml 笔用墨水 | 5 | 375.0 | 派克/PARKER\黑色墨水57ml | 验收通过 | |
| 3 | 香蕉 CD-RW 光盘 | 12 | 1200.0 | 香蕉\CD-RW | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 50 | 750.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 卓达 7011 回墨印油 | 5 | 115.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30278 胶带 | 12 | 144.0 | 得力/deli\30278 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7103 固体胶水/胶棒 12支/盒 | 5 | 120.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5684 75mm档案盒 | 36 | 720.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 10 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 12 | 1200.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD-R | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |