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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025001018
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3284 硬抄本 笔记本 (混)-96页-A5(本) | 得力/deli3284, | 本 | 80.00 | 5 | 400 |
| 2 | 得力 2801G 翻页笔(单位:支)混 | 得力/deli2801G, | 支 | 3.00 | 98 | 294 |
| 3 | 马可 MARCO 9001E-12CB 铅笔 | 马可 MARCO9001E-12CB, | 盒 | 80.00 | 8 | 640 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 151****0952
传真:
地址: **市牛场镇文化路86号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: