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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N740********243201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9591 各类尺/三角板 | 得力/deli9591 | 套 | 60.00 | 10 | 600 |
| 2 | 晨光 AHMU1604 荧光笔 | 晨光/M GAHMU1604 | 盒 | 25.00 | 12 | 300 |
| 3 | 六神除菌香皂 香皂 | 六神/Liushen六神除菌香皂 | 盒 | 50.00 | 8 | 400 |
| 4 | 晨光 ACT55316 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT55316 | 个 | 70.00 | 6 | 420 |
| 5 | 纽赛 NS116 便签本/便条纸/N次贴 | 纽赛/NUSIGNNS116 | 包 | 65.00 | 5 | 325 |
| 6 | 茶花 脸盆 | 茶花03411K | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 前通 D66-A601 PU/PVC笔记本 | 前通/FRONTD66-A601 | 本 | 65.00 | 12 | 780 |
| 8 | 得力 7952 记事本 | 得力/deli7952 | 本 | 70.00 | 4 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛克友
联系电话: 159****7934
传真:
地址: **省延边州**县两江镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: