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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:邹超
项目联系电话:0903-****759
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市昆仑路1号
采购单位联系人和联系方式:邹超:187****1688
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****18742
采购单位预算编码:003002
三、成交信息
成交日期:2025年4月18日
总成交金额(元):2815 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县百和镇**万隆城商业街4-106-1号 | 2815.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 101********232 铆管3853装订耗材 | 得力/deli | 101********232 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 JDDL1265 剪刀 | 得力/deli | JDDL1265 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 3 | 得力 6357 500ml 胶水 | 得力/deli | 6357 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 4 | 尔蓝 AL-S112 套扫 扫把 | 尔蓝 | AL-S112 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 5 | 公牛 GNV-UUN153 全长5米 接线板 | 公牛/BULL | GNV-UUN153 | 4 | 95.0 | 380.0 | |
| 6 | 适高 28620 擦手纸 卫生间专用擦手纸 | 适高 | 28620 | 3 | 145.0 | 435.0 | |
| 7 | 维达 VS4418 大卷纸 卷筒纸 | 维达/Vinda | VS4418 | 3 | 145.0 | 435.0 | |
| 8 | 超能 101********905 1kg*1瓶 洗洁精 | 超能 | 101********905 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 9 | 先科 XH-620A T家用大容量烧水壶304不锈钢电水壶 智能厨房电器 | 先科 | XH-620A | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: