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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 2kg/瓶 洗衣液/ | 蓝月亮/Blue moon2kg/瓶, | 瓶 | 4.00 | 34.5 | 138 |
| 2 | 晨光 ABSN2654 订书机 | 晨光/M GABSN2654, | 台 | 3.00 | 70 | 210 |
| 3 | 福爱家 F-6556 塑料洗脸盆 | 福爱家F-6556, | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 英雄 359B 钢笔 | 英雄/HERO359B, | 支 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 听雨轩 1120 记号笔/粗笔 | 听雨轩1120, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 明泽贵
联系电话: 181****8908
传真:
地址: **省**市新仁苗族乡化屋村黔织组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: