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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7164
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9874 印油/印泥/** | 3 | 30.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A3打印纸 打印/复印纸/A3纸 | 2 | 320.0 | 得力/deli\A3打印纸 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 1.5 烧水壶/电水壶 | 2 | 300.0 | 美的/Midea\1.5 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 PCB插座 | 4 | 260.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 | 10 | 470.0 | 得力/deli\DBH-F2612A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7102 胶水/固体胶 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 50 | 350.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 彩纸 | 10 | 250.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 10 | 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |