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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025000817
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 兰诗 01 **把 | 兰诗01, | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 创易 塑料 文件袋 | 创易塑料, | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 4 | A KL-09 4开 卡纸 | AA KL-09, | 张 | 70.00 | 1 | 70 |
| 5 | 琪爱佳 500g 84消毒液 | 琪爱佳500g, | 瓶 | 120.00 | 3 | 360 |
| 6 | 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 6.00 | 15 | 90 |
| 7 | 得力 1531 电子计算器 | 得力/deli1531, | 个 | 1.00 | 62 | 62 |
| 8 | 德旺 DW602 文件夹 | 德旺DW602, | 个 | 20.00 | 5.16 | 103.2 |
| 9 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 个 | 40.00 | 8.1 | 324 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园
联系电话: 181****1848
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: