关于普通干电池的网上超市合同公告

发布时间: 2025年04月19日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********619********2025000817

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 南孚/NANFULR03-2B, 10.00 5 50
2 兰诗 01 **把 兰诗01, 5.00 15 75
3 创易 塑料 文件袋 创易塑料, 60.00 1 60
4 A KL-09 4开 卡纸 AA KL-09, 70.00 1 70
5 琪爱佳 500g 84消毒液 琪爱佳500g, 120.00 3 360
6 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 蓝月亮/Blue moon500g, 6.00 15 90
7 得力 1531 电子计算器 得力/deli1531, 1.00 62 62
8 德旺 DW602 文件夹 德旺DW602, 20.00 5.16 103.2
9 得力 5682 档案盒 得力/deli5682, 40.00 8.1 324

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: ****幼儿园

联系电话: 181****1848

传真:

地址: ****办事处

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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