关于中性笔等办公用品的网上超市合同公告

发布时间: 2025年04月20日
摘要信息
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招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2025M042********00201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 AGP13604 晨光(M G)文具1.0插拔子弹头大笔画中性笔签字笔水笔AGP13604 12支/盒 1盒装 晨光/M GAGP13604 2.00 28.5 57
2 得力 9276 固定书本 书立/阅读架 得力/deli9276 3.00 26.23 78.69
3 得力 0116 打孔机 得力/deli0116 2.00 79.54 159.08
4 得力 2807 翻页激光笔 得力/deli2807 2.00 125.13 250.26
5 得力 deli 3853财务铆管装订机配件(100支/盒) 得力/deli3853 4.00 100 400
6 稻草人 2399不锈钢热水瓶 稻草人/Mexican2399 1.00 79.9 79.9
7 禧天龙 6070 整理箱30L 收纳箱/盒/袋 禧天龙6070 4.00 95 380
8 得力 3712 得力/deli 3712有线键盘(黑)(单位:只) 得力/deli3712 2.00 75 150
9 得力 3821空心钻刀财务装订机配件(银色)(只) 装订机配件 得力/deli3821 3.00 78 234
10 无品牌 意见箱 铝合金包边 通用意见箱 计价单位1个 无品牌齐心意见箱 1.00 45 45
11 顶美 水果削皮器 顶美水果刀 3.00 10 30
12 得力 85609 电热水壶 得力/deli85609 2.00 163 326
13 旅差费 单据/收据/凭证 无品牌旅差费 12.00 2 24
14 超威 电热蚊香液40ml*2瓶 蚊香/蚊香液 超威电热蚊香液40ml*2瓶 3.00 23 69
15 南孚 CR2032 电池/电力配件 南孚/NANFUCR2032 5.00 6 30
16 西玛SZ600322发票版会计凭证盒单据/收据/凭证 单据/收据/凭证 西玛/simaa西玛SZ600322发票版会计凭证盒单据/收据/凭证 13.00 15 195
17 HJ****7629 无品牌 HJ****7629 家居饰品 无品牌HJ****7629 5.00 4 20
18 迅捷 FAST1901R 普通路由器 迅捷/FASTFAST1901R 1.00 195 195

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 黄静雯

联系电话: ****066****

传真:

地址: **大道117号

2、供应商名称: ****

地址: **省**市乐****广场路123号






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2025-04-20
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