开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8534
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年4月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印机配件维修费 | 1 | 220.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 青花瓷 3435 墨粉/碳粉联想2400 碳粉 | 3 | 210.0 | 青花瓷\3435 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 A4 70g 清风A4 70G 复印纸8包/箱 | 8 | 1432.0 | 清风/qingfeng\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |