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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 楚航 楚航1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳8255 | 楚航8255 | 个 | 20.00 | 13.98 | 279.6 |
| 2 | 晨光 ASG97155 晨光(M G)文具21g超强高粘度固体胶 PVA胶棒 手工固体黏胶 12个/盒ASG97155 | 晨光/M GASG97155 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力 得力7825磁钉φ30mm磁扣(混)(6个/卡) | 得力/deli7825 | 卡 | 20.00 | 4.5 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘依文
联系电话: ****076****
传真:
地址: **省**市**县新东大道66号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇花旗中央12栋1-2号店面
附件信息: