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订单:SCZG-371********65512,于:2025-04-14 11:14进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区北城街道步行街二楼189号
成交金额:2290.00,大写(人民币):贰仟贰佰玖拾元整
| 1 | 胶水 | 国产 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 单位:个 胶水 | 国产 | 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 单位:个 | 4 | ¥35.0000 | ¥140.00 |
| 2 | 签字笔 | 得力/deli 中性笔 签字笔 | 得力/deli | 中性笔 | 10 | ¥35.0000 | ¥350.00 |
| 3 | 文件筐 | 国产 文件框 文件筐 | 国产 | 文件框 | 5 | ¥25.0000 | ¥125.00 |
| 4 | 票夹 | 彩色长尾夹 雨文7554 票夹 | 彩色长尾夹 | 雨文7554 | 5 | ¥16.0000 | ¥80.00 |
| 5 | 笔记本 | 恒谊 22217 笔记本 | 恒谊 | 22217 | 60 | ¥15.0000 | ¥900.00 |
| 6 | 马克笔(记号笔) | 一支笔/apen 一支笔 马克笔(记号笔) | 一支笔/apen | 一支笔 | 10 | ¥12.0000 | ¥120.00 |
| 7 | 胶水 | 恒谊 正常 胶水 | 恒谊 | 正常 | 50 | ¥2.5000 | ¥125.00 |
| 8 | 笔记本 | 国产 软皮本 软皮本 软皮本 单位:本 笔记本 | 国产 | 软皮本 软皮本 软皮本 单位:本 | 300 | ¥1.5000 | ¥450.00 |
联系人:岳楼小学
联系方式:199****9886
采购单位:****
2025年04月20日