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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金蝶妙想 KP-J109 单据/收据/凭证 | 1 | 210.0 | 金蝶妙想\KP-J109 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 SZ600322 档案盒 | 20 | 60.0 | 西玛/simaa\SZ600322 | 验收通过 | |
| 3 | 兰章 80g A4 打印/复印纸 | 20 | 4400.0 | 兰章\80g A4 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50901 针管笔 | 24 | 84.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1111 中性笔 | 336 | 698.88 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DTX/64GB 闪存U盘 USB3.2 Gen | 10 | 450.0 | 金士顿/Kingston\DTX/64GB | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |