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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张向茂
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****园区北园区12号路2号
采购单位联系人和联系方式:张向茂:156****9332
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****745
采购单位预算编码:142002
三、成交信息
成交日期:2025年4月20日
总成交金额(元):3667 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区洛****社区世纪**5-12号 | 3667.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3545 喷墨纸/彩纸 | 得力 | 3545 | 80 | 15.0 | 1200.0 | |
| 2 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929AB | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 3 | 理想 RZ370 印纸油墨/水751 | 理想/riso | RZ370 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 4 | 得力 固体胶水 | 得力/deli | 固体胶 | 48 | 4.0 | 192.0 | |
| 5 | 得力 0416 订书钉 | 得力/deli | 0416 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 6 | 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJDN7669 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
| 7 | 得力 63107 文件夹抽杆夹 | 得力/deli | 63107 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 8 | 晨光 APMY1401 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY1401 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 9 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 130 | 2.5 | 325.0 | |
| 10 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚环能5号电池 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: