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订单:SCZG-371********69546,于:2025-04-17 08:51进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省聊****办事处柴庄步行街
成交金额:4245.00,大写(人民币):肆仟贰佰肆拾伍元整
| 1 | 垃圾袋 | 得力/deli 18744 垃圾袋 平口式/45/黑色 | 得力/deli | 18744 | 50 | ¥15.9000 | ¥795.00 |
| 2 | 档案盒 | 得力/deli 5 6 8 2 档案盒 | 得力/deli | 5 6 8 2 | 50 | ¥7.2000 | ¥360.00 |
| 3 | 纸杯 | 国产 默认型号 纸杯 | 国产 | 默认型号 | 200 | ¥7.0000 | ¥1400.00 |
| 4 | 胶带 | 得力/deli 3 0 3 2 3 胶带 | 得力/deli | 3 0 3 2 3 | 100 | ¥6.0000 | ¥600.00 |
| 5 | 干电池 | 得力/deli 0011 干电池 2粒 | 得力/deli | 0011 | 50 | ¥5.0000 | ¥250.00 |
| 6 | 笔记本 | 得力/deli 7681 笔记本 | 得力/deli | 7681 | 150 | ¥2.4000 | ¥360.00 |
| 7 | 签字笔 | 得力/deli S20 签字笔 | 得力/deli | S20 | 100 | ¥1.6000 | ¥160.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 100 | ¥1.2000 | ¥120.00 |
| 9 | 档案袋 | 晨光/M G APYRA610 档案袋 | 晨光/M G | APYRA610 | 200 | ¥1.0000 | ¥200.00 |
联系人:刘彬
联系方式:139****6552
采购单位:****
2025年04月21日