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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 259********20604906
四、 *合同编号: ****2046
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 10 | 260.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 2 | **红茶 茶叶罐 | 20 | 5200.0 | **红茶\红茶 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 EB35 中性笔 | 30 | 750.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 C4783-5 晶纯高速王复印纸80克 A3 标签打印纸/条码纸 | 50 | 15000.0 | 齐心/Comix\齐心 C4783-5 晶纯高速王复印纸80克 A3 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 3层100抽6包 抽纸 | 20 | 440.0 | 维达/Vinda\3层100抽6包 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 聚能环4代5号30粒 普通干电池 | 10 | 600.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号30粒 | 验收通过 | |
| 7 | 绿文 LW8000 商务公文包 拉链文件袋大容量商务手提包 | 50 | 1400.0 | 绿文\LW8000 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾袋 | 50 | 500.0 | 无品牌\547****7160 | 验收通过 | |
| 9 | 芳草地 纸袋纸/杯纸 | 30 | 510.0 | 芳草地\3G5769 | 验收通过 | |
| 10 | 得力7092固体胶(白)(只) | 20 | 50.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli DL-1532电子计算器 | 10 | 480.0 | 得力/deli\DL-1532 | 验收通过 | |
| 12 | 五月花 脚踏分类垃圾桶 可手按 纸篓 卫生间垃圾桶家用厨房客厅翻盖 8L T8 | 20 | 900.0 | 五月花\T8 | 验收通过 | |
| 13 | 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 100 | 4000.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |