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订单:SCZG-371********68948,于:2025-04-16 15:03进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:****办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-******办事处****教育局楼下
成交金额:1932.00,大写(人民币):壹仟玖佰叁拾贰元整
四、主要标的信息| 1 | 粉笔 | 金值 彩色六角 粉笔 | 金值 | 彩色六角 | 5 | ¥75.0000 | ¥375.00 |
| 2 | 闪存盘(优盘) | 得力/deli 2191 闪存盘(优盘) | 得力/deli | 2191 | 3 | ¥69.0000 | ¥207.00 |
| 3 | 羽毛球 | 匹克/PEAK YY51401 羽毛球 | 匹克/PEAK | YY51401 | 5 | ¥40.0000 | ¥200.00 |
| 4 | 羽毛球拍 | 战甲 1003 羽毛球拍 | 战甲 | 1003 | 10 | ¥35.0000 | ¥350.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 大号 票夹 | 得力/deli | 大号 | 10 | ¥15.5000 | ¥155.00 |
| 6 | 跳绳 | 得力/deli 竹节 跳绳 | 得力/deli | 竹节 | 30 | ¥12.0000 | ¥360.00 |
| 7 | 抹布 | 国产 211 抹布 | 国产 | 211 | 12 | ¥5.0000 | ¥60.00 |
| 8 | 乒乓球 | 红双喜/DHS TSD-1 乒乓球 | 红双喜/DHS | TSD-1 | 100 | ¥1.8000 | ¥180.00 |
| 9 | 胶水 | 晨光/M G 97004 胶水 | 晨光/M G | 97004 | 30 | ¥1.5000 | ¥45.00 |
联系人:李同华
联系方式:0635-****617
采购单位:****
2025年04月21日