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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1721
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD-R 联想/Lenovo DVD-R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白光盘 | 10 | 1400.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 2 | 得力 21901 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 54.0 | 得力/deli\21901 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 GP70 Pro 刻录机 | 2 | 420.0 | 联想/lenovo\GP70 Pro | 验收通过 | |
| 4 | 印友 Y CE505A/CRG319(铂金系列) CE505A/CRG319 黑色硒鼓带芯片(铂金系列) | 4 | 356.0 | 印友\Y CE505A/CRG319(铂金系列) | 验收通过 | |
| 5 | 欧芬小秘书 绿秘书 80gA4 打印/复印纸 | 1 | 192.0 | 欧芬小秘书\绿秘书 80gA4 | 验收通过 | |
| 6 | 啄木鸟 光盘盒/CD包 | 500 | 250.0 | 啄木鸟/TUCANO\001 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |