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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1917
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 太极扇 | 500 | 2500.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 2 | 羽毛球柱 | 2 | 1780.0 | A\2 | 验收通过 | |
| 3 | 红领巾 | 400 | 1600.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 24834 荣誉证书 | 50 | 400.0 | 得力/deli\24834 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7838 板擦 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 6 | 扩音器 | 10 | 1580.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7596 奖状/证书 | 1000 | 1000.0 | 得力/deli\7596 | 验收通过 | |
| 8 | 跳高杆 | 2 | 560.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 9 | 室外乒乓球铁网架 | 5 | 425.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AKE03987 橡皮泥 | 20 | 500.0 | 晨光/M G\AKE03987 | 验收通过 | |
| 11 | 象棋 | 5 | 250.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 12 | 谱架/谱台 | 2 | 190.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 FGMX4307 彩色笔 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\FGMX4307 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 打印/复印纸 | 20 | 3600.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 绘图纸 素描纸 | 20 | 300.0 | A\绘图纸 | 验收通过 | |
| 16 | 羽毛球网 | 2 | 100.0 | A\AC4 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |