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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1821
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 顶俏 抑菌洗手液 洗手液 | 8 | 160.0 | 顶俏/Dicea\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 顶俏 柠檬洗洁精 洗洁精 | 24 | 480.0 | 顶俏/Dicea\柠檬洗洁精 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18832 垃圾桶 | 2 | 150.0 | 得力/deli\18832 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 一次性手套 手套 | 4 | 20.0 | 妙洁/magic\一次性手套 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 8 | 400.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 6 | 果然美 果然美钢丝球 | 40 | 80.0 | 果然美\8-646 | 验收通过 | |
| 7 | 拖把 | 8 | 80.0 | 无品牌\0011 | 验收通过 | |
| 8 | 东馨 3307胶棉拖把 | 8 | 200.0 | 东馨\东馨3307 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |