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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7937
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AST97438 跳绳 | 50 | 750.0 | 晨光/M G\AST97438 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 25 | 720.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 465.0 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 50 | 900.0 | 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5506 按扣 文件袋 | 20 | 98.0 | 得力/deli\5506 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 GP1115 中性笔 | 20 | 499.8 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94521 档案夹 | 27 | 54.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94745 档案盒 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\ADM94745 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 FCP90183 水彩笔 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\FCP90183 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 螺旋本 | 4 | 192.0 | 得力/deli\LB560 | 验收通过 | |
| 11 | 洁柔 JR103-01C 抽纸 | 10 | 498.0 | 洁柔/C S\JR103-01C | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |