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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0610
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 理光 MP2014 硒鼓 | 1 | 700.0 | 理光/RICOH\MP2014 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 SA400S37/480G 固态硬盘 | 1 | 295.0 | 金士顿/Kingston\SA400S37/480G | 验收通过 | |
| 3 | 多利 A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 925.0 | 多利/duolli\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 西数 WDBYVG0010BBK 移动硬盘 | 1 | 485.0 | 西数/WD\WDBYVG0010BBK | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 USB3.2 U盘 CZ810 | 1 | 35.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 6 | 绿联 11632 VGA线 | 2 | 60.0 | 绿联/Ugreen\11632 | 验收通过 | |
| 7 | 弱电设备维保同城上门服务 | 11 | 880.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 科思特 CC388A易加粉 硒鼓 | 10 | 1500.0 | 科思特/KST\CC388A易加粉 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |