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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 231********20449966
四、 *合同编号: ****8801
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8387 档案袋 | 9 | 216.0 | 得力/deli\8387 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9575 垃圾袋 | 7 | 29.4 | 得力/deli\9575 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT15100 抽纸 | 4 | 115.6 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15100 | 验收通过 | |
| 4 | 奥妙 深层洁净薰衣草洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 237.0 | 奥妙/OMO\深层洁净薰衣草洗衣液 | 验收通过 | |
| 5 | 毕亚兹 BIAZE 纸杯 | 9 | 89.1 | 毕亚兹/BIAZE\BIAZE | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9190 垃圾桶 | 4 | 60.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 9 | 252.0 | 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |