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****日常办公用品采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****日常办公用品采购项目
项目编号:****
项目联系人:蒋湘
项目联系电话:159****5522
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**市
报价起止时间:2025-04-21 10:00 - 2025-04-21 10:46
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区 **地区 **市 **市**河路094号
采购单位联系人和联系方式:李明明 150****2811
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:126********356586Q
采购单位预算编码:409002
三、成交信息
成交日期:2025年04月21日
总成交金额:1.460574(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市**市**北路198号 | 14605.74 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 订书针 | 得力/deli | - | 60盒 | 0.89 | 53.40 | - |
| 2 | 双头记号笔 | 得力/deli | - | 120支 | 1.34 | 160.80 | - |
| 3 | 洗衣粉 | 雕牌 | - | 500包 | 2.05 | 1025.00 | - |
| 4 | 大粘钩 | 无品牌 | - | 20板 | 2.67 | 53.40 | - |
| 5 | 厚层订书钉 | 得力/deli | - | 60盒 | 2.67 | 160.20 | - |
| 6 | 电池 | 南孚/nanfu | - | 1200节 | 1.34 | 1608.00 | - |
| 7 | 清洁球 | 清洁球 | - | 20包 | 3.12 | 62.40 | - |
| 8 | 飞雕插线板 | 飞雕 | - | 10件 | 37.41 | 374.10 | - |
| 9 | 液体胶水 | 得力/deli | - | 120瓶 | 1.34 | 160.80 | - |
| 10 | 洗手液 | 无品牌 | - | 300瓶 | 5.34 | 1602.00 | - |
| 11 | 剪刀 | 无品牌 | - | 10个 | 4.01 | 40.10 | - |
| 12 | 铅笔 | 得力/deli | - | 20支 | 0.62 | 12.40 | - |
| 13 | 胶棉拖把 | 好媳妇 | - | 20把 | 53.44 | 1068.80 | - |
| 14 | 抽纸 | 心相印/mind act upon mind | - | 72包 | 3.12 | 224.64 | - |
| 15 | 干手纸 | 干手纸 | - | 400包 | 5.34 | 2136.00 | - |
| 16 | 方型利器盒 | 无品牌 | - | 300个 | 9.80 | 2940.00 | - |
| 17 | 拖把头 | 好媳妇 | - | 20个 | 13.36 | 267.20 | - |
| 18 | 回形针 | 得力/deli | - | 20盒 | 1.34 | 26.80 | - |
| 19 | 飞雕插线板 | 飞雕 | - | 10个 | 31.17 | 311.70 | - |
| 20 | 卫生纸 | 好方便 | - | 600包 | 3.56 | 2136.00 | - |
| 21 | 透明宽胶带 | 得力/deli | - | 20卷 | 4.45 | 89.00 | - |
| 22 | 固体胶水 | 得力/deli | - | 20筒 | 2.67 | 53.40 | - |
| 23 | 透明小胶袋、双面纸胶带 | 无品牌 | - | 60卷 | 0.66 | 39.60 | - |