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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 无品牌无型号 | 捆 | 10.00 | 29 | 290 |
| 2 | 狂神 KS1000 篮球 | 狂神KS1000 | 只 | 8.00 | 75 | 600 |
| 3 | 得力 6055 得力(deli)特氟龙材质防粘不锈钢剪刀 橙色6055 | 得力/deli6055 | 把 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 得力 3343 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3343 | 本 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 5 | 晨光 晨光AKE03987超轻粘土橡皮泥12色 | 晨光/M GAKE03987 | 件 | 50.00 | 9 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁家辉
联系电话: ****977****
传真: 0797-****099
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县贡江镇杨公路名门世家2栋1号
附件信息: