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订单:SCZG-370********72461,于:2025-04-21 17:37进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品购置 三、成交信息供应商:****(个体工商户)
供应商地址:**省-**市-**县-****广场商业2号楼1单元156号
成交金额:17440.00,大写(人民币):壹万柒仟肆佰肆拾元整
四、主要标的信息| 1 | 插排 | 远征公牛/YANZEMBULL 公牛 插排 | 远征公牛/YANZEMBULL | 公牛 | 50 | ¥78.0000 | ¥3900.00 |
| 2 | 黑板 | 国产 60*80 黑板 | 国产 | 60*80 | 60 | ¥70.0000 | ¥4200.00 |
| 3 | 拖把 | 国产 海绵 拖把 | 国产 | 海绵 | 60 | ¥40.0000 | ¥2400.00 |
| 4 | 订书机 | 得力/deli 03 订书机 | 得力/deli | 03 | 30 | ¥25.0000 | ¥750.00 |
| 5 | 扫把簸萁 | 国产 扫把 扫把簸萁 | 国产 | 扫把 | 60 | ¥20.0000 | ¥1200.00 |
| 6 | 拖把 | 国产 棉线 拖把 | 国产 | 棉线 | 200 | ¥15.0000 | ¥3000.00 |
| 7 | 档案盒 | 恒谊 得力 档案盒 | 恒谊 | 得力 | 100 | ¥12.0000 | ¥1200.00 |
| 8 | 垃圾桶 | 得力/deli 办公室 垃圾桶 | 得力/deli | 办公室 | 50 | ¥12.0000 | ¥600.00 |
| 9 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 95 | ¥2.0000 | ¥190.00 |
联系人:牛兴健
联系方式:139****5989
采购单位:****
2025年04月21日