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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7447C****5201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨鸣** 75gA4 打印/复印纸 | 晨鸣**75gA4 | 件 | 4.00 | 220 | 880 |
| 2 | 绿联 CM138 刻录机 | 绿联/UgreenCM138 | 件 | 1.00 | 280 | 280 |
| 3 | 主板 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 480 | 480 |
| 4 | 希捷 ST****655LC 机械硬盘 | 希捷/SeagateST****655LC | 块 | 2.00 | 1060 | 2120 |
| 5 | 格之格 NT-TB2312L 格之格 NT-TB2312L 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TB2312L | 支 | 5.00 | 80 | 400 |
| 6 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢春玲
联系电话: 150****9392
传真: 0909-****032
地址: ****工业园区金博南路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: